IR релизы
«Россети Ленэнерго» (юридическое наименование – ПАО «Ленэнерго»), опубликовало финансовую отчётность за 2019 год подготовленную в соответствии с РСБУ.
Основные результаты отчетного периода
млн рублей, если не указано иное
Наименование показателя |
2019 |
2018 |
Изменение |
Финансовые показатели |
|
|
|
Выручка |
82 371 |
76 450 |
7,7% |
по передаче электроэнергии |
75 696 |
68 807 |
10,0% |
по технологическому присоединению |
6 242 |
7 066 |
-11,7% |
по прочей деятельности |
433 |
577 |
-25,0% |
Себестоимость |
58 279 |
57 252 |
1,8% |
Валовая прибыль |
24 092 |
19 198 |
25,5% |
Чистая прибыль |
12 705 |
10 386 |
22,3% |
EBITDA |
30 546 |
26 328 |
16,0% |
Рентабельность EBITDA |
37,08 |
34,44 |
2,64 п.п. |
Операционные показатели | |||
Установленная мощность, МВА |
33 381 |
32 216 |
3,6% |
Присоединенная мощность, МВт |
893,4 |
1 032,5 |
-15,5% |
Полезный отпуск, млн кВтч |
30 625 |
30 560 |
0,2% |
Потери в сетях Ленэнерго, млн кВтч |
3 967 |
4 162 |
-4,7% |
Примечания:
Показатель EBITDA отражен за вычетом сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений.
EBITDA = Прибыль до налогообложения + Амортизация + Проценты к уплате – Сальдо резерва под обесценение долговых финансовых вложений.
- Полинов Алексей Александрович,
Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго»
Пояснения к операционным результатам
Рост полезного отпуска электроэнергии за 2019 год на 0,2% относительно 2018 года обусловлен:
В основном приростом потребления электроэнергии по группе потребителей «население», по группе «промышленные предприятия» потребление электроэнергии сложилось на уровне 2018 года.
Пояснения к финансовым результатам
Выручка ПАО «Ленэнерго» (далее по тексту - «Россети Ленэнерго») за 2019 год составила 82 371 млн рублей, в том числе:
Выручка от услуг по передаче электроэнергии за 2019 год составила 75 696 млн рублей, что на 10,0% (6 889 млн рублей) выше значения показателя за 2018 год за счёт роста электропотребления и роста тарифов в связи с возвратом региональными регуляторами накопленных выпадающих доходов и переноса тарифной выручки (сглаживания).
Выручка от услуг по технологическому присоединению за 2019 год составила 6 242 млн рублей, что на 11,7% (824 млн рублей) ниже аналогичного показателя прошлого периода. Снижение обусловлено исполнением в 2018 году обязательств перед крупными заявителями, в том числе присоединением к электрическим сетям многофункционального комплекса «Лахта центр».
Выручка от прочей деятельности за 2019 год составила 433 млн рублей и на 25,0% (144 млн рублей) ниже аналогичного показателя 2018 года в основном из–за снижения объема обслуживания электросетевого оборудования в связи с передачей объектов наружного освещения АО «Санкт-Петербургские электрические сети» в СПБ ГУП «Ленсвет» по договору мены.
Себестоимость оказанных услуг «Россети Ленэнерго» за отчётный период составила 58 279 млн рублей и превысила значение за 2018 год на 1 027 млн руб., 1,8%. Основными причинами роста суммарной величины себестоимости явилось увеличение амортизации, расходов на услуги ПАО «ФСК ЕЭС», покупную энергию на компенсацию потерь, при снижении стоимости услуг сторонних территориальных сетевых организаций по передаче электроэнергии.
Чистая прибыль «Россети Ленэнерго» за отчётный период составила 12 705 млн рублей, что на 22,3% выше аналогичного показателя прошлого периода за счет роста выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии.
Показатель EBITDA «Россети Ленэнерго» за отчётный период составил 30 546 млн рублей, что на 16,0% выше аналогичного показателя прошлого периода в основном за счет роста выручки от оказания услуг по передаче электроэнергии.
Основные статьи баланса
млн рублей, если не указано иное
Наименование показателя |
2019 |
2018 |
Изменение |
Активы |
|
|
|
Внеоборотные активы |
211 611 |
198 386 |
6,7% |
Оборотные активы |
15 185 |
16 334 |
-7,0% |
Итого активы |
226 796 |
214 720 |
5,6% |
Чистые активы |
151 068 |
139 702 |
8,1% |
Рентабельность собственного капитала (ROE) |
8,41 |
7,43 |
0,98 п.п. |
Капитал и обязательства |
|
|
|
Капитал и резервы |
151 068 |
139 702 |
8,1% |
Долгосрочные обязательства |
29 890 |
42 038 |
-28,9% |
Краткосрочные обязательства |
45 838 |
32 980 |
39,0% |
Итого обязательства |
75 728 |
75 018 |
0,9% |
Чистый долг |
20 924 |
29 016 |
-27,9% |
Чистый долг/EBITDA за 4 квартала |
0,69 |
1,10 |
- |
|
|
|
|
Примечания:
Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы с учетом задолженности по процентам - денежные средства и их эквиваленты – краткосрочные финансовые вложения
Показатель ROE рассчитан по формуле: (Чистая прибыль (за 4 квартала) / Собственный капитал) *100
По состоянию на 31.12.2019 активы «Россети Ленэнерго» составили 226 796 млн рублей, что на 5,6% выше показателя на конец 2018 года. Изменение активов связано с реализацией Обществом инвестиционной программы и получением положительного финансового результата за отчетный период. Прирост чистых активов за 2019 год составил 11 366 млн рублей (8,1%).
Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) «Россети Ленэнерго» составил 8,41%, что на 0,98 п.п. выше показателя за 2018 год. Улучшение показателя связано с ростом величины чистой прибыли Общества.
Кредитный портфель «Россети Ленэнерго» в виде краткосрочных и долгосрочных кредитов и займов компании на конец отчетного периода составил 28 214 млн рублей.
На 31.12.2019 показатель Чистый долг/EBITDA «Россети Ленэнерго» составил 0,69х против 1,10х по состоянию на конец 2018 года.
Инвестиции
млн руб., если не указано иное
Наименование показателя |
2019 |
2018 |
Изменение |
Освоение, млн руб.
|
26 135 |
20 722 |
26% |
Ввод ОФ, млн руб. |
23 997 |
23 265 |
3% |
Ввод мощности, МВА |
1078 |
1031 |
5% |
Ввод мощности, км |
2294 |
1900 |
21% |
Примечания:
Фактические показатели за 2019 год сформированы по оперативным данным.
Объем капитальных вложений за отчетный период составил 26 135 млн руб., что на 26% выше показателя за аналогичный период 2018 года (20 722 млн руб.). Объем ввода за отчетный период составил 23 997 млн руб., что на 3% выше показателя за аналогичный период 2018 года (23 265 млн руб.).
Увеличение показателей по освоению за 2019 год относительно показателей за аналогичный период 2018 года обусловлено увеличением объемов мероприятий по техническому перевооружению и реконструкции.