IR релизы

04.05.2016

ПАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность за 1 квартал 2016 года, составленную в соответствии с РСБУ.

ПАО «Ленэнерго» опубликовало финансовую отчётность за 1 квартал 2016 года, составленную в соответствии с РСБУ.

Показатель

Ед.

изм.

3 мес. 2015

3 мес. 2016

Изменение

 3 мес. 2016/

3 мес. 2015

в %

Полезный отпуск электроэнергии

млн. кВт*ч

7 658

7 921

3,4%

Потери электроэнергии

%

14,71

14,27

-3,0%

Присоединенная  мощность

МВт

77

66

-13,7%

Выручка от реализации продукции, в том числе:

млн. руб.

10 972

14 854

35,4%

 - От услуг по передаче электроэнергии

млн. руб.

9 997

14 445

44,5%

 - От услуг по технологическому присоединению

млн. руб.

944

336

-64,4%

 - От прочей промышленной деятельности

млн. руб.

31

73

133,7%

Себестоимость

млн. руб.

10 577

12 864

21,6%

Валовая прибыль (убыток)

млн. руб.

395

1 990

403,9%

Прибыль (убыток) до налогообложения

млн. руб.

-1 308

1 601

-

Чистая прибыль (убыток)

млн. руб.

-1 295

1 086

-

EBITDA *

млн. руб.

2 104

4 634

120,2%

EBITDA margin

%

19,2%

31,2%

62,7%

Займы и кредиты **

млн. руб.

49 893

38 567

-22,7%

Средняя ставка по привлеченным кредитам

%

10,18%

9,42%

-7,5%

Чистый долг

млн. руб.

41 935

9 859

-76,5%

Net Debt (Чистый долг)/
EBITDA***

-

3,8

1,0

-

* Показатель рассчитан по формуле: EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к уплате + Резерв под обесценение долговых финансовых вложений.

** Отражена сумма задолженности по кредитам и займам (долга Общества) с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса).

*** За последние 4 квартала.

 

Формирование выручки и финансового результата

Выручка от реализации продукции Общества по итогам работы за 1 квартал 2016 года составила 14 854 млн руб., относительно аналогичного периода 2015 года рост составил 3 882  млн руб. или 35,4%.

Увеличение обусловлено ростом выручки по передаче на 4 448 млн руб. и выручки по прочей промышленной деятельности на 42 млн руб. при одновременном снижении выручки по технологическому присоединению на 608 млн руб.

Снижение выручки от оказания услуг по технологическому присоединению относительно 1 квартала 2015 года связано с уменьшением исполнения в 1 квартале 2016 года договоров технологического присоединения с работами со стороны ПАО «Ленэнерго» и необходимостью проведения подготовительных мероприятий по исполнению обязательств по технологическому присоединению заявителей к электрическим сетям, финансируемых за счет средств государственной поддержки.

Рост выручки от прочей деятельности на 42 млн руб. обусловлен отражением в 2016 году выручки от аренды в связи с изменениями в учетной политике.

Рост выручки от услуг по передаче электрической энергии обусловлен увеличением тарифных ставок в 1 квартале 2016 году относительно 1 квартала 2015 года.

Себестоимость оказанных услуг (с учетом амортизации) по итогам 1 квартала 2016 года составила 12 864 млн руб., относительно 1 квартала 2015 года прирост затрат составил 2 287 млн руб. (21,6%). Рост себестоимости относительно 1 квартала 2015 года обусловлен ростом затрат неподконтрольных Обществу, таких как затраты на покупную энергию на компенсацию потерь, стоимость услуг распределительных сетевых компаний. При этом подконтрольные расходы снизились в связи с реализацией в Обществе Плана мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Общества в части оптимизации расходов.

Валовая прибыль ПАО «Ленэнерго» по итогам 1 квартала 2016 года составила 1 990 млн руб., что выше показателя аналогичного периода предыдущего года на 1 595  млн руб. (за 1 квартал 2015 года Обществом была получена валовая прибыль в размере 395 млн руб.) в результате большего роста выручки и меньшего роста затрат.

Чистая прибыль Общества по итогам 1 квартала 2016 года составила 1 086 млн руб. Относительно аналогичного периода 2015 года финансовый результат улучшился на 2 381 млн руб. (за 1 квартал 2015 года был получен чистый убыток в сумме 1 295 млн руб.). Улучшение финансового результата относительно аналогичного периода 2015 года обусловлено ростом валовой прибыли на 1 595 млн руб. преимущественно за счет роста выручки по передаче и роста сальдо прочих доходов и расходов на 1 314 млн руб. в основном за счет роста процентов к получению и прочих доходов, полученных по факту деятельности в 1 квартале.

Формирование показателя EBITDA

Показатель EBITDA, характеризующий генерируемый компанией денежный поток до уплаты налогов и процентов, по итогам 1 квартала 2016 года составил 4 634 млн руб. и увеличился относительно аналогичного периода 2015 года на 2 530 млн руб.

На увеличение показателя EBITDA в основном повлияло увеличение валовой прибыли Общества и сальдо прочих доходов и расходов.

Доля EBITDA в выручке (показатель EBITDA margin), относительно 1 квартала 2015 года, увеличилась на 12,0 процентных пункта и составила 31,2%. Динамика показателя обусловлена меньшими темпами роста расходов по сравнению с доходами, в т.ч. снижением расходов на создание резервов.

Кредитный портфель и долговая позиция

Снижение задолженности по займам и кредитам на 31.03.2016 г. относительно аналогичного периода предыдущего отчетного года составило 11 326 млн руб. (22,7%). Средневзвешенная ставка по привлеченным заемным ресурсам по состоянию на 31.03.2016 г. составила 9,42%, что ниже значения показателя за аналогичный период предыдущего года на 0,76 процентных пункта в связи с погашением в 2015 году за счет средств господдержки обязательств с наиболее высокой процентной ставкой кредитования.

Снижение чистого долга к уровню 2015 года больше, чем снижение задолженности по займам и кредитам, за счет увеличения наиболее ликвидных активов на конец периода (суммы краткосрочных финансовых вложений и денежных средств).

Относительно 2015 года соотношение Чистый долг/EBITDA* снизилось на 2,8 пункта вследствие значительного снижения объема чистого долга.

* За последние 4 квартала.